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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA A PETRY ZENI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2400 Data de lançamento: 16/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LOCAÇÃO ESPAÇO - VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 NO DIA 16 DE FEVEREIRO E PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 671/2022. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2022 SERVIÇO LOCAÇÃO ESPAÇO - VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 NO DIA 16 DE FEVEREIRO E PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 671/2022. 3.000,00
23/02/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022 NO DIA 16 DE FEVEREIRO E PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONTINUADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 671/2022. LIQUIDADO CFME NF 029/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.000,00
02/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002400/2022 MARIA A PETRY ZENI - 27141 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.