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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2603 Data de lançamento: 21/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESSTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 755/2022. 168,56 168,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2022 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESSTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 755/2022. 168,56
08/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DIVERSOS DESSTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 307/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 755/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18413/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 168,56
10/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002603/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 168,56
TOTAL 168,56 168,56 168,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.