Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022 |
5.675,07 |
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22/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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5.675,07 |
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22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2,35 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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9,40 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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18,92 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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23,54 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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23,54 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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37,84 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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280,73 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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345,80 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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601,62 |
22/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.091,12 |
23/02/2022 |
Pagamento de Empenho 3274/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.240,21 |
TOTAL |
5.675,07 |
5.675,07 |
5.675,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.