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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3704 Data de lançamento: 02/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PROTETOR ARO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO PARA MOTONIVELADROA GD 655-3, FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0171/2022 E ORDEM DE COMPRA 867/2022. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2022 OUTROS, PROTETOR ARO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO PARA MOTONIVELADROA GD 655-3, FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0171/2022 E ORDEM DE COMPRA 867/2022. 350,00
29/04/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO DESTINADO PARA MOTONIVELADROA GD 655-3, FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0171/2022 E ORDEM DE COMPRA 867/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 43756/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 350,00
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003704/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.