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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3735 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, COLCHONETE MACA SITMED - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA VTR RESGATE FROTA 108 PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 017/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 877/2022. 399,00 798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 OUTROS, COLCHONETE MACA SITMED - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA VTR RESGATE FROTA 108 PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 017/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 877/2022. 798,00
11/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA VTR RESGATE FROTA 108 PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 017/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 877/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 13048/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADELCIO DA ROSA 798,00
15/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003735/2022 SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 21285 798,00
TOTAL 798,00 798,00 798,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.