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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3769 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO AR 02 UND., FILTRO DIESEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITROS DE AR E FILTRO DE DIESEL PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 161/2022.ORDEM DE COMPRA 907/2022. 972,95 972,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 PEÇAS, FILTRO AR 02 UND., FILTRO DIESEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITROS DE AR E FILTRO DE DIESEL PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 161/2022.ORDEM DE COMPRA 907/2022. 972,95
09/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITROS DE AR E FILTRO DE DIESEL PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 161/2022.ORDEM DE COMPRA 907/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16544/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 972,95
16/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003769/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 972,95
TOTAL 972,95 972,95 972,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.