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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3782 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, BOLA VOLEI PENALTY 8.0 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VÔLEI PARA USO NOS TORNEIOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 72/2022.ORDEM DE COMPRA 932/2022. 499,90 999,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 OUTROS, BOLA VOLEI PENALTY 8.0 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VÔLEI PARA USO NOS TORNEIOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 72/2022.ORDEM DE COMPRA 932/2022. 999,80
29/03/2022 OUTROS, BOLA VOLEI PENALTY 8.0 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VÔLEI PARA USO NOS TORNEIOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 72/2022.ORDEM DE COMPRA 932/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 999,80
01/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003782/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 999,80
TOTAL 999,80 999,80 999,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.