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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3785 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE "OS GAUDÉRIOS EM RUTA DEL FOLKLORE", NO DIA 28/02, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 409/2022.ORDEM DE SERVIÇO 933/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 SERVIÇO DIVULGAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE "OS GAUDÉRIOS EM RUTA DEL FOLKLORE", NO DIA 28/02, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 409/2022.ORDEM DE SERVIÇO 933/2022. 1.500,00
18/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE "OS GAUDÉRIOS EM RUTA DEL FOLKLORE", NO DIA 28/02, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 409/2022.ORDEM DE SERVIÇO 933/2022. LIQUIDADO CFME NF 225/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.500,00
22/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003785/2022 PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ - 20307 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.