SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, RIPA 5 CM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 466/2022.ORDEM DE COMPRA 944/2022.
541,20
541,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, RIPA 5 CM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 466/2022.ORDEM DE COMPRA 944/2022.
541,20
30/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 466/2022.ORDEM DE COMPRA 944/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18529/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
541,20
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003803/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
541,20
TOTAL
541,20
541,20
541,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.