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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TONI GOULARTE 03029691012

Dados do Empenho
Número do empenho: 3816 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO JANELAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS JANELAS E PORTAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 472/2022.ORDEM DE SERVIÇO 957/2022. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO JANELAS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS JANELAS E PORTAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 472/2022.ORDEM DE SERVIÇO 957/2022. 2.000,00
11/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS JANELAS E PORTAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 472/2022.ORDEM DE SERVIÇO 957/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.332.843 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.000,00
15/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003816/2022 TONI GOULARTE 03029691012 - 31247 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.