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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 13:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 386 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. VALOR MENSAL 0,00 8.564,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , DE NATUREZA CONTINUADA, NA MODALIDADE PÓS PAGA, LOCAL E LONGA DISTÂNCIA,ENTREGUE EM PROTOCOLO SIP TRUNKING, DDR COM FEIXE DE ATÉ 200 RAMAIS, 30 TRONCOS BIDIRECIONAIS, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. VALOR MENSAL DE R$ 2.141,00. VIGÊNCIA ATÉ 11/05/2022. 8.564,00
31/01/2022 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 209 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. 1.990,00
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONÍVEL 24 HORAS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 209 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. 1.990,00
25/02/2022 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC ,COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4265; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/22. 1.990,00
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC ,COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/4265; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/22. 1.990,00
31/03/2022 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 8248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/22. 1.990,00
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM MEIO FÍSICO VIA FIBRA ÓPTICA, A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 8248 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/22. 1.990,00
29/04/2022 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 12126 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. 1.990,00
11/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC , A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, 1º ADITIVO AO CONTRATO 33/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 12126 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. 1.990,00
19/05/2022 ANULADO POR TERMINO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO -604,00
TOTAL 7.960,00 7.960,00 7.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.