Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO E AUDIÊNCIA NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/03 ÀS 08:00H E RETORNO DIA 10/03 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 103/2022.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO E AUDIÊNCIA NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/03 ÀS 08:00H E RETORNO DIA 10/03 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 103/2022.
700,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO E AUDIÊNCIA NA CDP, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 09/03 ÀS 08:00H E RETORNO DIA 10/03 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 103/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
700,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003879/2022
ABEL GRAVE - 14221
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.