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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3993 Data de lançamento: 11/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 40 W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFLETOR DE LED SOLAR DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 443/2022 E ORDEM DE COMPRA 1076/2022. 357,89 357,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 40 W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFLETOR DE LED SOLAR DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 443/2022 E ORDEM DE COMPRA 1076/2022. 357,89
23/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFLETOR DE LED SOLAR DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 443/2022 E ORDEM DE COMPRA 1076/2022..LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1700 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 357,89
28/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003993/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 357,89
TOTAL 357,89 357,89 357,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.