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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 400 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 347,27. 0,00 1.791,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 347,27. 1.791,81
25/01/2022 LIQUIDADO CFE. NF Nº E/8303; E/8312; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 597,27
01/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. NF Nº E/8303; E/8312; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 567,41
01/02/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2022 29,86
25/02/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 347,27. LIQUDADO CFE. NF Nº 8496 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HERIQUE A. HENTGS FEV/22. 347,27
07/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 347,27. LIQUDADO CFE. NF Nº 8496 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HERIQUE A. HENTGS FEV/22. 329,91
07/03/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2022 17,36
17/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE NFs Nº 8505 (REF FEV/22),8628 E 8619 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/22. 847,27
01/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE NFs Nº 8505 (REF FEV/22),8628 E 8619 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.MARÇO/22. 804,91
01/04/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 400/2022 42,36
TOTAL 1.791,81 1.791,81 1.791,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/01/2022 29,86 189/2022 Lançada
ISS 25/02/2022 17,36 937/2022 Lançada
ISS 17/03/2022 42,36 1602/2022 Lançada
TOTAL   89,58