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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 405 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18116/2021. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18116/2021. 6.000,00
24/03/2022 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE CREDOR, CFE MEMORANDO SS/AB 63/2022. -6.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.