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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE NO EVENTO "MULHERES FORTES EM TEMPOS DIFÍCEIS" NO DIA 08 E 09 DE MARÇO DE 2022 NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 123/2022 E ORDEM DE COMPRA 1132/2022. 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE NO EVENTO "MULHERES FORTES EM TEMPOS DIFÍCEIS" NO DIA 08 E 09 DE MARÇO DE 2022 NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 123/2022 E ORDEM DE COMPRA 1132/2022. 480,00
07/04/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE NO EVENTO "MULHERES FORTES EM TEMPOS DIFÍCEIS" NO DIA 08 E 09 DE MARÇO DE 2022 NO CENTRO SOCIAL DA PROGRESSO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 123/2022 E ORDEM DE COMPRA 1132/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.546.670 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 480,00
12/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004059/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS - 25724 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.