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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4181 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ESPELHO, LANTERNA, MANIVELA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 211/2022.ORDEM DE COMPRA 1143/2022. 387,79 387,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 PEÇAS, ESPELHO, LANTERNA, MANIVELA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 211/2022.ORDEM DE COMPRA 1143/2022. 387,79
21/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 211/2022.ORDEM DE COMPRA 1143/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16615/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 387,79
23/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004181/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 387,79
TOTAL 387,79 387,79 387,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.