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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4191 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/ÍJUI-RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 06H40MIN E RETORNO ÀS 19HRS A FIM DE PARTICIPAR DA 3º COPA MOLEQUE BOM DE BOLA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 512/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1164/2022. 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/ÍJUI-RS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 06H40MIN E RETORNO ÀS 19HRS A FIM DE PARTICIPAR DA 3º COPA MOLEQUE BOM DE BOLA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 512/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1164/2022. 1.000,00
28/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 06H40MIN E RETORNO ÀS 19HRS A FIM DE PARTICIPAR DA 3º COPA MOLEQUE BOM DE BOLA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 512/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1164/2022. LIQUIDADO CFME NF 021/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.000,00
28/03/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -1.000,00
29/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 06H40MIN E RETORNO ÀS 19HRS A FIM DE PARTICIPAR DA 3º COPA MOLEQUE BOM DE BOLA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 512/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1164/2022. LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.000,00
05/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE BASE DA SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022, COM SAÍDA ÀS 06H40MIN E RETORNO ÀS 19HRS A FIM DE PARTICIPAR DA 3º COPA MOLEQUE BOM DE BOLA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 512/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1164/2022. LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 967,00
05/04/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4191/2022 33,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/03/2022 33,00 1865/2022 Lançada
TOTAL   33,00