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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 11:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4242 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, VÁLVULA LIMITADORA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA LIMITADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 195/2022.ORDEM DE COMPRA 1201/2022. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 PEÇAS, VÁLVULA LIMITADORA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA LIMITADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 195/2022.ORDEM DE COMPRA 1201/2022. 1.600,00
24/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA LIMITADORA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 2729 FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 195/2022.ORDEM DE COMPRA 1201/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3728/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 1.600,00
28/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004242/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.