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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho
Número do empenho: 4368 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO EXECUÇÃO SPDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) NA QUADRA COBERTA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1313/2022. 3.425,00 3.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 SERVIÇO EXECUÇÃO SPDA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) NA QUADRA COBERTA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1313/2022. 3.425,00
21/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) NA QUADRA COBERTA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SETOR DE PROJETOS Nº 019/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1313/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 208 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 3.425,00
24/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004368/2022 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313 3.425,00
13/04/2022 ANULAR DEVIDO EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA RUBRICA DE DESPESA INCORRETA PROVOCANDO MOVIMENTOS CONTABEIS INADEQUADOS PARA O FATO. -3.425,00
13/04/2022 ANULAR DEVIDO EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA RUBRICA DE DESPESA INCORRETA PROVOCANDO MOVIMENTOS CONTABEIS INADEQUADOS PARA O FATO. -3.425,00
13/04/2022 ANULAR DEVIDO EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA RUBRICA DE DESPESA INCORRETA PROVOCANDO MOVIMENTOS CONTABEIS INADEQUADOS PARA O FATO. -3.425,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.