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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4380 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 544/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1305/2022. 6.625,80 6.625,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 544/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1305/2022. 6.625,80
19/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 544/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1305/2022. LIQUIDADO CFME NF 055/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 6.625,80
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004380/2022 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 6.625,80
TOTAL 6.625,80 6.625,80 6.625,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.