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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4461 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE LÂMPADAS DESTINADAS PARASUBSTITUIÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0549/2022 E ORDEM DE COMPRA 1370/2022. 915,70 915,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE LÂMPADAS DESTINADAS PARASUBSTITUIÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0549/2022 E ORDEM DE COMPRA 1370/2022. 915,70
24/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE LÂMPADAS DESTINADAS PARASUBSTITUIÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0549/2022 E ORDEM DE COMPRA 1370/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 85401/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 915,70
30/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004461/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 915,70
TOTAL 915,70 915,70 915,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.