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Última atualização realizada em 01/10/2024 às 08:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO HEUERT 96244313020

Dados do Empenho
Número do empenho: 4480 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURANÇA - VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA O TRIANGULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE CHAVE DO INTERIOR A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO NA LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO JOSÉ, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 095/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1387/2022. 1.830,00 1.830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 SERVIÇO SEGURANÇA - VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA O TRIANGULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE CHAVE DO INTERIOR A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO NA LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO JOSÉ, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 095/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1387/2022. 1.830,00
25/03/2022 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA O TRIANGULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE CHAVE DO INTERIOR A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO NA LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO JOSÉ, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 095/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1387/2022. LIQUIDADO CFME NF 016/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.830,00
30/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004480/2022 MARCIO HEUERT 96244313020 - 29951 1.830,00
TOTAL 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.