| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY 00611024071 |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM EM FUNÇÃO DO AUTISMO MODERADO-GRAVE EM DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 008/2022. | 0,00 | 10.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM EM FUNÇÃO DO AUTISMO MODERADO-GRAVE EM DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 008/2022. | 10.560,00 | ||
| 03/01/2022 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/113; E/112; E/111; E/110; E/109; E/108; E/107; E/106; E/105; E/101; E/100; E/099; E/098; E/097; E/096; E/095; E/094; E/102; E/103; E/104 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 10.560,00 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000449/2022 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY 00611024071 - 29344 | 10.560,00 | ||
| TOTAL | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||