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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4490 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 098/2022 E ORDEM DE COMPRA 1396/2022. 219,90 4.398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 OUTROS, BOLA FUTEBOL CAMPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 098/2022 E ORDEM DE COMPRA 1396/2022. 4.398,00
31/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 098/2022 E ORDEM DE COMPRA 1396/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 4.398,00
05/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004490/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 4.398,00
TOTAL 4.398,00 4.398,00 4.398,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.