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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE RODRIGO BALDO 99662299068

Dados do Empenho
Número do empenho: 4539 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
46.45 Pedreiro / Colocação de piso - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1432/2022. 39,58 1.838,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 Pedreiro / Colocação de piso - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1432/2022. 1.838,49
01/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA COZINHA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1432/2022. LIQUIDADO CFME NF 004/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.838,49
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004539/2022 JOSE RODRIGO BALDO 99662299068 - 28890 1.838,49
TOTAL 1.838,49 1.838,49 1.838,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.