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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18116/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 405/2022. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18116/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 405/2022. 6.000,00
24/03/2022 VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18116/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 405/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 6.000,00
01/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRABSPORTE DE PACIENTES REALIZADAS PARA FAXINAL DO SOTURNO, PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA, IJUÍ CFE.MEMORANDO INTERNO 1973/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5849/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 18116/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 405/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 5.802,00
01/04/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4568/2022 198,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 24/03/2022 198,00 1739/2022 Lançada
TOTAL   198,00