Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E ASSINATURA DE CONVÊNIO, NOS DIAS 29 E 30/03, CFE. DECRETO 4.217/17.
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527,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E ASSINATURA DE CONVÊNIO, NOS DIAS 29 E 30/03, CFE. DECRETO 4.217/17.
527,40
28/03/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E ASSINATURA DE CONVÊNIO, NOS DIAS 29 E 30/03, CFE. DECRETO 4.217/17.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
527,40
30/03/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005401/2022
ABEL GRAVE - 14221
527,40
TOTAL
527,40
527,40
527,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.