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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH 89931777087

Dados do Empenho
Número do empenho: 543 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO ROLO Nº 201 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 036/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR - VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO ROLO Nº 201 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 036/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2022. 1.500,00
21/01/2022 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO ROLO Nº 201 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 036/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2022.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 1.500,00
31/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000543/2022 RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 - 22227 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.