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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho
Número do empenho: 5440 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA CAPA CHUVA, PINTURA PLACA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES EM PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1505/2022. 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 SERVIÇO PINTURA CAPA CHUVA, PINTURA PLACA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES EM PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1505/2022. 270,00
19/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES EM PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 281/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1505/2022. LIQUIDADO CFME NF 111/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 270,00
25/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005440/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.