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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 11:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5462 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BOLAS FUTSAL 05 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 104/2022.ORDEM DE COMPRA 1533/2022. 1.221,90 1.221,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 OUTROS, BOLAS FUTSAL 05 U. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 104/2022.ORDEM DE COMPRA 1533/2022. 1.221,90
31/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 104/2022.ORDEM DE COMPRA 1533/2022.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 10034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 1.221,90
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005462/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 1.221,90
TOTAL 1.221,90 1.221,90 1.221,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.