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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5478 Data de lançamento: 30/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MNUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 276/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2022. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2022 SERVIÇO MNUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 276/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2022. 320,00
31/03/2022 SERVIÇO MNUTENÇÃO ALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 133 CFE.MEMORANDO INTERNO 276/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1546/2022. LIQUIDADO CFME NF 345/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 320,00
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005478/2022 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.