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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5526 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$241,10. 0,00 2.223,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$241,10. 2.223,90
29/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8817 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABR/22. 247,10
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8817 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.ABR/22. 234,74
09/05/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
31/05/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8916 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/2022. 1.976,80
31/05/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/2022. 247,10
31/05/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -1.976,80
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/2022. 234,74
15/06/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
17/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.LIQUIDADO CFE. NF Nº9116 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 247,10
01/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.LIQUIDADO CFE. NF Nº9116 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 234,74
01/07/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
15/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9263 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 247,10
01/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9263 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 234,74
01/08/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
23/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 247,10
01/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 234,74
01/09/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
16/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02.LIQUIDADO CFE. NF Nº 9578 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/22. 247,10
03/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2022 - REF. SETEMBRO/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 234,74
03/10/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
26/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RIITER GRAVE. OUT/22. 247,10
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RIITER GRAVE. OUT/22. 234,74
03/11/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
25/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 247,10. LIQUIDADO CFME NF 9950/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. NOVEMBRO/2022. 247,10
08/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 234,74
08/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
15/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 1º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2022. VALOR MENSAL DE R$ 223,02. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/22. 247,10
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 234,74
27/12/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5526/2022 12,36
TOTAL 2.223,90 2.223,90 2.223,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/04/2022 12,36 2787/2022 Lançada
ISS 31/05/2022 12,36 3701/2022 Lançada
ISS 17/06/2022 12,36 4128/2022 Lançada
ISS 15/07/2022 12,36 4988/2022 Lançada
ISS 23/08/2022 12,36 5970/2022 Lançada
ISS 19/09/2022 12,36 6787/2022 Lançada
ISS 26/10/2022 12,36 7864/2022 Lançada
ISS 25/11/2022 12,36 8710/2022 Lançada
ISS 16/12/2022 12,36 9434/2022 Lançada
TOTAL   111,24