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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5655 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7043 0358 8551 497 CFE.MEMORANDO INTERNO 721/2022. 0,00 199,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7043 0358 8551 497 CFE.MEMORANDO INTERNO 721/2022. 199,90
29/04/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7043 0358 8551 497 CFE.MEMORANDO INTERNO 721/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 16/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 199,90
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005655/2022 NATANNA PRASS LTDA - 31432 199,90
TOTAL 199,90 199,90 199,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.