Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 566 Data de lançamento: 17/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. 0,00 1.146,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2022 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. 1.146,15
17/01/2022 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4615 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PALNEJAMENNTO ANTONIO CALROS URNAU.JAN/2022. 229,23
20/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4615 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PALNEJAMENNTO ANTONIO CALRO 229,23
17/02/2022 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 229,23
22/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS 229,23
20/04/2022 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4785 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. ABRIL/2022. 229,23
27/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 229,23
29/04/2022 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4721 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. REF MARÇO/22. 229,23
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4721 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. REF MARÇO/22. 229,23
25/05/2022 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4878 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/22. 229,23
09/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 229,23. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4878 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS 229,23
TOTAL 1.146,15 1.146,15 1.146,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.