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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5673 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E MONTAGEM DE ESTANTES E ARMÁRIOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 705/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1611/2022. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E MONTAGEM DE ESTANTES E ARMÁRIOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 705/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1611/2022. 450,00
11/04/2022 SERVIÇO TRANSPORTE MOBÍLIA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CARREGAMENTO E MONTAGEM DE ESTANTES E ARMÁRIOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 705/2022. ORDEM DE SERVIÇO 1611/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 450,00
13/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005673/2022 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.