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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT 30524377049

Dados do Empenho
Número do empenho: 5678 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
234.45 Pintor / pintura 2 demãos - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 711/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1615/2022. 13,28 3.113,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 Pintor / pintura 2 demãos - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 711/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1615/2022. 3.113,50
19/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS, MANUTENÇÕES E PINTURAS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 711/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1615/2022. LIQUIDADO CFME NF 090/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.113,50
26/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005678/2022 ILDO NEREU NIETIEDT 30524377049 - 16474 3.113,50
TOTAL 3.113,50 3.113,50 3.113,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.