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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 568 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO DERCOFLEX E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.OFICIO Nº 004/4ºPEL. ORDEM DE COMPRA Nº 38/2022. 632,87 632,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO DERCOFLEX E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.OFICIO Nº 004/4ºPEL. ORDEM DE COMPRA Nº 38/2022. 632,87
19/01/2022 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO DERCOFLEX E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.OFICIO Nº 004/4ºPEL. ORDEM DE COMPRA Nº 38/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 83811 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING. 632,87
31/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000568/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 632,87
TOTAL 632,87 632,87 632,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.