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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 662/2022 E ORDEM DE COMPRA 1649/2022. 828,56 828,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 662/2022 E ORDEM DE COMPRA 1649/2022. 828,56
11/04/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 662/2022 E ORDEM DE COMPRA 1649/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 612 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 828,56
13/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005717/2022 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 828,56
TOTAL 828,56 828,56 828,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.