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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WILSON BOTH 39432220044

Dados do Empenho
Número do empenho: 5772 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CAMIONETA GM S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 673/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1691/2022. 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CAMIONETA GM S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 673/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1691/2022. 1.150,00
19/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CAMIONETA GM S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 673/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1691/2022. LIQUIDADO CFME NF 259/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.150,00
26/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005772/2022 WILSON BOTH 39432220044 - 11068 1.150,00
TOTAL 1.150,00 1.150,00 1.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.