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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5786 Data de lançamento: 08/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADOS NAS GRADES, JANELAS E PORTAS METÁLICAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 661/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1667/2022. 10.500,00 10.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADOS NAS GRADES, JANELAS E PORTAS METÁLICAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 661/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1667/2022. 10.500,00
29/04/2022 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADOS NAS GRADES, JANELAS E PORTAS METÁLICAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 661/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1667/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 10.500,00
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005786/2022 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 10.500,00
TOTAL 10.500,00 10.500,00 10.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.