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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 581 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, SMART TV BOX - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMART TV BOX DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 059/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 59/2022. 299,00 598,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 OUTROS, SMART TV BOX - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMART TV BOX DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 059/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 59/2022. 598,00
31/01/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMART TV BOX DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 059/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 59/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9323 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 598,00
04/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000581/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 598,00
TOTAL 598,00 598,00 598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.