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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5831 Data de lançamento: 11/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA DUCATO Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO 680/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2022. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2022 PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA DUCATO Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO 680/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2022. 200,00
18/04/2022 .PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DESTINADOS PARA DUCATO Nº 215 CFE.MEMORANDO INTERNO 680/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1716/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1266 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 200,00
20/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005831/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.