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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5870 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 DIA 17/04 E 2/3 NOS DIAS 18, 19 E 20/04), A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO DIA 20/04, CFE MEMORANDO SF 054/2022. 0,00 539,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 DIA 17/04 E 2/3 NOS DIAS 18, 19 E 20/04), A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO DIA 20/04, CFE MEMORANDO SF 054/2022. 539,00
12/04/2022 VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA (SENDO 1/3 DIA 17/04 E 2/3 NOS DIAS 18, 19 E 20/04), A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/04 E RETORNO DIA 20/04, CFE MEMORANDO SF 054/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. 539,00
14/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005870/2022 MARCELO GUNCHOROSKI - 15251 539,00
08/06/2022 ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 17/04/2022) -77,00
08/06/2022 ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 17/04/2022) -77,00
08/06/2022 ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 17/04/2022) -77,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.