SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUETNÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 723/2022.ORDEM DE COMPRA 1752/2022.
500,93
500,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUETNÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 723/2022.ORDEM DE COMPRA 1752/2022.
500,93
19/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUETNÇÃO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 723/2022.ORDEM DE COMPRA 1752/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86150/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
500,93
27/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005886/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
500,93
TOTAL
500,93
500,93
500,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.