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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5913 Data de lançamento: 13/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 731/2022.ORDEM DE COMPRA 1774/2022. 241,58 241,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2022 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 731/2022.ORDEM DE COMPRA 1774/2022. 241,58
19/04/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 731/2022.ORDEM DE COMPRA 1774/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 86149/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 241,58
27/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005913/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 241,58
TOTAL 241,58 241,58 241,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.