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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5938 Data de lançamento: 14/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, VASSOURA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DESTINADAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 298/2022. ORDEM DE COMPRA 1796/2022. 39,90 199,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2022 OUTROS, VASSOURA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DESTINADAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 298/2022. ORDEM DE COMPRA 1796/2022. 199,50
19/04/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 VASSOURAS DESTINADAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CFE MEMORANDO SO 298/2022. ORDEM DE COMPRA 1796/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2497/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 199,50
26/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005938/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 199,50
TOTAL 199,50 199,50 199,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.