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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6213 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/CATUÍPE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A CATUÍPE/RS PARA AS EQUIPES DE BASE DO JUVENTUTE PARA A PARTICIPAREM DA 3ºCOPA CATUÍPE DE FUTEBOL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1967/2022. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/CATUÍPE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A CATUÍPE/RS PARA AS EQUIPES DE BASE DO JUVENTUTE PARA A PARTICIPAREM DA 3ºCOPA CATUÍPE DE FUTEBOL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1967/2022. 2.000,00
29/04/2022 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A CATUÍPE/RS PARA AS EQUIPES DE BASE DO JUVENTUTE PARA A PARTICIPAREM DA 3ºCOPA CATUÍPE DE FUTEBOL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1967/2022. LIQUIDADO CFME NF 023/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 2.000,00
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A CATUÍPE/RS PARA AS EQUIPES DE BASE DO JUVENTUTE PARA A PARTICIPAREM DA 3ºCOPA CATUÍPE DE FUTEBOL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1967/2022. LIQUIDADO CFME NF 023/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.934,00
09/05/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6213/2022 66,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/04/2022 66,00 2914/2022 Lançada
TOTAL   66,00