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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6215 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/AUGUSO PESTANA- RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DIES LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 793/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1968/2022. 1.320,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/AUGUSO PESTANA- RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DIES LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 793/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1968/2022. 1.320,00
29/04/2022 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DIES LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 793/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1968/2022. LIQUIDADO CFME NF 2084/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.320,00
06/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO GRUPO FOLCLORICO DIES LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 793/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1968/2022. LIQUIDADO CFME NF 2084/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.276,44
06/05/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6215/2022 43,56
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 29/04/2022 43,56 2899/2022 Lançada
TOTAL   43,56