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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072

Dados do Empenho
Número do empenho: 6229 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 812/2022.ORDME DE SERVIÇO 1964/2022. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 812/2022.ORDME DE SERVIÇO 1964/2022. 800,00
29/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE PÁSCOA NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 812/2022.ORDME DE SERVIÇO 1964/2022. LIQUIDADO CFME NF 022/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 800,00
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006229/2022 ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 - 30571 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.